|
Faktúra |
DFB0008/12
|
vyučtovanie predplatného -Finančný spravodajca rok 2011
|
21,19 |
s DPH |
WM1
|
|
17.01.2012 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB022/12
|
záloha na elektrinu za 2/2012
|
617,87 |
s DPH |
TTO129/2008
|
|
06.02.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0001/12
|
záloha na dodávku elektriny-1/2012
|
617,87 |
s DPH |
TTO129/2008
|
|
09.01.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0002/12
|
záloha na elektrinu na 1/2012
|
264,24 |
s DPH |
TTO129/2008
|
|
09.01.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0347/11
|
vyúčtovanie elektriny za rok 2011
|
213,12 |
s DPH |
TTO129/2008
|
|
09.01.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0023/12
|
záloha na elektrinu za 2/2012
|
264,24 |
s DPH |
TTO129/2008
|
|
06.02.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0014/12
|
predplatné-Nové právo v školskej praxi,Poradca RŠ /1/2012
|
83,26 |
s DPH |
SK0221
|
|
30.01.2012 |
|
RAABE odborné nakladateľstvo |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0031/12
|
ochrana objektov za 2/2012
|
18,26 |
s DPH |
ORP-417/OCH-2007
|
|
08.02.2012 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0006/12
|
ochrana objektov 1/2012
|
18,26 |
s DPH |
ORP-417/OCH-2007
|
|
09.01.2012 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0016/12
|
poplatok za inzerciu v Zlatých stránkach 2012
|
150,00 |
s DPH |
ORD37898G9M7
|
|
30.01.2012 |
|
Mediatel spol.s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0032/12
|
Technická podpora za 1.polrok 2012-informačného syst. OLTIS
|
253,20 |
s DPH |
L-1-2007
|
|
09.02.2012 |
|
OLTIS Slovakia s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0012/12
|
ochrana objektov za štvrťrok 1/2012
|
52,60 |
s DPH |
F-1-2001
|
|
26.01.2012 |
|
RIMI-SK s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0010/12
|
hyg.služby CWS za 1/2012
|
209,63 |
s DPH |
CWS2000
|
|
24.01.2012 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0094/12
|
náhradné diely do PC
|
168,58 |
s DPH |
141432956
|
|
27.04.2012 |
|
ALZA.cz |
SPŠD Trnava |
|
|
15.05.2012 |
|
Faktúra |
DFB0024/12
|
vyúčtovanie za teplo 1/2012
|
518,63 |
s DPH |
671100
|
|
08.02.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0030/12
|
záloha na teplo 2/2012
|
3 270,00 |
s DPH |
671100
|
|
08.02.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0345/11
|
vyúčtovanie tpla 12/2011
|
335,34 |
s DPH |
671100
|
|
09.01.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0009/12
|
zálohová platba na teplo za 1/2012
|
3 420,00 |
s DPH |
671100
|
|
23.01.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DFB0061/12
|
pedagogické tlačivá
|
122,76 |
s DPH |
1260/2010
|
|
15.03.2012 |
|
ŠEVT |
SPŠD Trnava |
|
|
16.03.2012 |
|
Faktúra |
DFB0011/12
|
uč.pomôcky-elektronické súčiastky
|
52,98 |
s DPH |
1/2012
|
|
24.01.2012 |
|
RLX components s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |