|
Faktúra |
DFB0260/12
|
telekomunikačné poplatky za 10-11/2012
|
31,69 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
30.11.2012 |
|
Faktúra |
DFB0282/12
|
hygienické služby CWS za 12/12
|
215,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
DFB0284/12
|
záloha na teplo 12/12
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
DFB0241/12
|
predplatné časopisov pre NEJ 2012/2013
|
80,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
FLP Matilda Blahová |
SPŠD Trnava |
|
|
12.11.2012 |
|
Faktúra |
DFB021/13
|
záloha na dodávku elektriny za 2/2013
|
236,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB014/13
|
hyg. služby CWS za 1/2013
|
215,78 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
04.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB015/13
|
záloha na teplo za 1/2013
|
3 180,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
Faktúra |
DFB016/13
|
telefonické poplatky za 1/2013
|
21,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
07.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB017/13
|
kancelársky materiál
|
70,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
LEMAX |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB018/13
|
ochrana objektov za 2/2013
|
18,26 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB019/13
|
záloha na teplo za 2/2013
|
3 030,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB020/13
|
záloha na dodávku elektriny za 2/2013
|
607,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB022/13
|
služby BOZP + PO za 1/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
Ing. Ján Bugár |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB012/13
|
predplatné odbornej tlače ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
Vydavateľstvo JurisDat |
SPŠD Trnava |
|
|
04.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB023/13
|
telefonické poplatky za 1/2013
|
12,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB024/13
|
telefonické poplatky za 1/2013
|
33,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB025/13
|
telefonické poplatky za 1/2013
|
59,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
DFB026/13
|
oprava PC
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
NEW HESO-COM s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB027/13
|
refundácia telefonických poplatkov za 1/2013
|
115,39 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
DFB028/13
|
predplatné odbornej tlače TV a šport 2013
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |